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dc.contributor.advisor | Mera Portilla, Marco Antonio | es_PE |
dc.contributor.author | Leon Tafur, Kely Mirian | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-05-06T17:33:14Z | |
dc.date.available | 2021-05-06T17:33:14Z | |
dc.date.issued | 2021-05 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulasamericas.edu.pe/handle/upa/1228 | |
dc.description.abstract | El presenta Tesis, tiene como objetivo: Determinar la relación entre la auditoria interna y la gestión financiera en la empresa P & D Inversiones E Importaciones S.A.C en el Distrito de San Juan de Lurigancho en el año 2019. Considera la hipótesis: Existe relación entre la auditoría interna y gestión financiera en la empresa P & D Inversiones E Importaciones S.A.C, en el Distrito de San Juan de Lurigancho en el año 2019, ya que la empresa no cuenta con un área de auditoría interna que se encargue de un seguimiento actualizado en la gestión financiera y al no tener control eficiente no hay una evaluación correcta de la situación real de la empresa . Se tuvo como referencia antecedentes internacional y nacional para poder contrastar y comparar los resultados, para un mayor análisis. La población de la investigación estuvo conformada por 20 personal que laboran en la empresa P & D Inversiones E Importaciones S.A.C: en la cual se toma la totalidad de población como muestra por ser un número pequeño. El tipo de muestra es no probabilística. Tipo de estudio de la investigación fue correlacional ya que mide la relación de una variable con la otra, nivel descriptivo aplicativo y diseño no experimental de corte trasversal el instrumento utilizado es el cuestionario conformado por preguntas. El procesamiento de la Información se realizará mediante elaboración de spss vs 25. Se demostró que si existe relación entre la aplicación de la auditoria interna y gestión financiera de la empresa. Por consiguiente, se recomienda a la empresa que debe implementar estrategias que ayuden con el logro de los propósitos establecidos. | es_PE |
dc.description.abstract | He presents thesis, aims to: Determine the relationship between internal audit and financial management in the company P & D Inversiones E Importaciones SAC in the District of San Juan de Lurigancho in 2019. Consider the hypothesis: There is a relationship between the internal audit and financial management in the company P & D Inversiones E Importaciones SAC, in the District of San Juan de Lurigancho in 2019, since the company does not have an internal audit area that is in charge of an updated follow-up in the financial management and not having efficient control there is no correct evaluation of the real situation of the company. International and national antecedents were taken as a reference to be able to contrast and compare the results, for further analysis. The research population was made up of 20 personnel who work in the company P & D Inversiones E Importaciones S.A.C: in which the entire population is taken as a sample because it is a small number. The type of sample is nonprobabilistic. Type of research study was correlational since it measures the relationship of one variable with the other, descriptive level of application and non-experimental cross-sectional design. The instrument used is the questionnaire made up of questions. The information processing will be carried out by means of spss vs 25. It was shown that if there is a relationship between the application of internal auditing and financial management of the company. Therefore, the company is recommended to implement strategies that help with the achievement of the established purposes. | en |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana de Las Américas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_PE |
dc.subject | Auditoria interna | es_PE |
dc.subject | Gestión financiera | es_PE |
dc.title | Auditoría interna y la gestión financiera de la empresa P&D Inversiones e Importaciones S.A.C en el distrito San Juan de Lurigancho año 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana de las Américas. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
renati.advisor.dni | 18093459 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2819-5423 | es_PE |
renati.author.dni | 48271223 | |
renati.discipline | 411066 | es_PE |
renati.juror | Palacios Sánchez, José Manuel | es_PE |
renati.juror | Castillo Pebes, Roberto Javier | es_PE |
renati.juror | Garcia De Saavedra, Juana Rosa | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |